玉林市植保站2022年单位预算
玉林市植保站2022年单位预算
目录
第一部分:单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分: 2022年单位预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、单位收支总表
七、单位收入总表
八、单位支出总表
第三部分: 2022年单位预算情况说明
第四部分:名词解释
主要内容
第一部分:单位概况
一、主要职能
为控制农业植物病虫提供检测防治保障。农业植物病虫监测、农业植物检疫、农业植物病虫害防治、农业药械管理及相关社会服务。
二、 机构设置情况
玉林市植保站是财政补助事业单位,主管部门是玉林市农业农村局,单位内部设置有办公室、站长室、财务室、测报室、植物检疫室等科室,单位人员编制16人,在职13人。
三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。
第二部分: 2022年单位预算报表(详见附件)
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、单位收支总表
七、单位收入总表
八、单位支出总表
上述报表详见附件1玉林市植保站 2022预算公开表。
第三部分: 2022年单位预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收入236.52万元,同比增加21.91万元,增长10.21%。2022年财政拨款收入236.52万元,同比增加21.91万元,增长10.21%。
二、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算支出 236.52 万元,同比增加21.91 万元,增长 10.21 %。
按支出功能分类科目划分,共分为 4 类,(按功能科目进行说明,包含各项金额的增减变化情况及原因。)其中:
(一)208类社会保障和就业科目支出预算 36.75 万元,占支出总预算的 15.53 %,同比减少1.72 万元,下降 4.47 %。
(二)210类卫生健康科目支出预算科目支出预算 19.43万元,占支出总预算的8.21%,同比增加 0.74万元,增长 3.95 %。 主要原因是人员工资正常增长后,引起事业单位医疗、公务员医疗补助支出增加。
(三)213类农林水科目支出预算科目支出预算 162.22 万元,占支出总预算的 68.58%,同比增加 21.36 万元,增长 15.16 %。主要原因是:2022年病虫害控制任务加重 ,专项业务工作经费增加。
(四)221类住房保障科目支出预算18.14 万元,占支出总预算的 7.66%,同比增加 1.55万元,增长 9.34 %。主要用于我单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。 主要原因是人员工资正常增长后,引起的公积金支出增加。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出 220.52 万元,占支出总预算的 93 %,同比增加5.91 万元,增长2.7 %。主要原因是工资奖金增加,相对应的医疗,养老保险等相对增长。
工资福利支出预算 183.49 万元,占基本支出预算 83 %,同比增加 10.79万元,增长 6%。 主要原因是工资奖金增加,相对应的医疗,养老保险等相对增长。
商品和服务支出预算28.93 万元,占基本支出预算 13 %,同比减少6.17 万元,减少17.57%。 主要原因是按照厉行节约过紧日子的 原则,商品和服务支出减少。
对个人和家庭的补助支出预算 6.8 万元,占基本支出预算 3 %,同比增加0 万元,增长 0%。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一)2022年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2022年单位预算共安排“三公”经费支出预算 0.2 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0万元,公务接待费支出预算 0.2 万元,公务用车运行维护费支出预算 0 万元。“三公”经费中有增减变动的是 公务接待 费,主要的原因是:一直以来都是0.2万元,去年因特殊情况减少0.01万元 。
(二)2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0.2 万元,比2019年初预算 0.2 万元减少 0 万元,同比下降 0 %。
1.因公出国(境)经费2022年预算 0 万元,同比减少 0 万元,下降 0 %,主要用于:随同市委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次。 此项经费增加/减少的主要原因是:无
2.公务接待费2022年预算 0.2 万元,同比减少 0 万元,下降 0 %,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费增加/减少的主要原因是:无变动
3.公务用车费2022年预算 0 万元,其中:公务用车运行维护费2022年预算 0 万元,同比减少 0 万元,下降 0 %,根据市公务用车定编管理办公室核定,玉林市植保站公务用车编制数0辆,实有车辆总数0辆,2022年共安排公务用车运行维护费预算 0万元,主要用于机关和局属0个事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2022年预算 0 万元,同比减少 0 万元,下降0 %。公务用车费费增加/减少的主要原因是:
五、政府性基金预算情况说明
2022年政府性基金支出预算 0 万元,同比增加 0万元,下降 0 %,主要原因是:我单位2022年度无政府性基金预算。
六、单位收支预算情况说明
2022年单位收入预算236.52 万元,同比增加21.91 万元,增加10.21 %,主要是由于:工资增长,医疗保险、养老保险、住房公积金等也相应增长。
2022年单位支出预算 236.52 万元,同比增加21.91 万元,增加10.21 %,主要是由于:工资增长,医疗保险、养老保险、住房公积金等也相应增长。
七、单位收入预算情况说明
2022年单位收入预算 236.52 万元,同比增加21.91 万元,增加 10.21 %,主要是由于:工资增长,医疗保险、养老保险、住房公积金等也相应增长。
八、单位支出预算情况说明
2022年单位支出预算 236.52 万元,同比增加21.91 万元,增加10.21 %,主要是由于:工资增长,医疗保险、养老保险、住房公积金等也相应增长。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)政府采购预算安排情况说明
2022年,政府采购预算 8 万元,同比增加3.8 万元,增长 90%。政府集中采购预算 4.3 万元,占政府采购预算 54 %;分散采购预算3.7 万元,占政府采购预算 46 %。
政府采购资金来源于一般公共预算 8 万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元,上年结余收入 0 万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 8 万元,服务类采购预算 0 万元,工程类采购预算 0 万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是样品采集运输用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
2022年,我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标,并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款0万元,政府性基金预算拨款0万元。
(一)单位整体支出绩效目标为:2022年,我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标,并对所有预算额度在50万元以上(含50万元)的单位预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款0万元,政府性基金预算拨款0万元。所有预算额度在50万元以上(含50万元)的部门预算项目都编制项目绩效目标。
(二)项目绩效目标为:详见附件2
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
文件下载:
关联文件:
原文链接:http://nyncj.yulin.gov.cn/syqtlm/czyjs/czysjsgjf/t11407147.shtml
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