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玉林市土壤肥料工作站2021年单位预算

时间:2022-12-25 来源:玉林市农业农村局 作者:佚名 []

玉林市土壤肥料工作站2021年单位预算

   

   

   

  目录

  第一部分:玉林市土壤肥料工作站概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况

  三、人员构成情况

   

  第二部分:玉林市土壤肥料工作站2021年单位预算报表

  一、财政拨款收支总表

  二、一般公共预算支出表

  三、一般公共预算基本支出表

  四、一般公共预算“三公”经费支出表

  五、政府性基金预算支出表

  六、单位收支总表

  七、单位收入总表

  八、单位支出总表

   

  第三部分:玉林市土壤肥料工作站2021年单位预算情况说明

   

  第四部分:名词解释

   

  主要内容

   

  第一部分:玉林市土壤肥料工作站概况

  一、主要职能

  为合理利用土肥水资源提供技术和监测服务。土肥水技术推广、土肥水资源监测、土肥水技术培训、土肥水技术开发服务工作。承担高标准农田建设和农田质量监测评估和小型田间排灌系统优化、维修,小山塘堤坝加固养护,节水灌溉技术推广。

  二、机构设置情况

  玉林市土壤肥料工作站是参照公务员管理的事业单位,主管单位是玉林市农业农村局,单位内部设置业务室、办公室、财务室、化验室、样品室、资料室等科室。

  三、人员构成情况

  玉林市土壤肥料工作站人员编制数为10人,其中在职人数8人,退休人数5人。

  四、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

  第二部分: 2021年单位预算报表(详见附件1)

  一、财政拨款收支总表

  二、一般公共预算支出表

  三、一般公共预算基本支出表

  四、一般公共预算“三公”经费支出表

  五、政府性基金预算支出表

  六、单位收支总表

  七、单位收入总表

  八、单位支出总表

  上述报表详见附件1玉林市土壤肥料工作站2021预算公开表。

   

  第三部分: 2021年单位预算情况说明

  一、财政拨款收支预算情况说明

  2021年财政拨款收入138.95万元,同比减少5.96万元,减少4.12%。2021年一般公共预算拨款收入138.95万元,同比减少5.96万元,减少4.12%。减少的原因是人员减少一人。2021年财政拨款支出138.95万元,同比减少5.96万元,降低4.12%,主要原因人员减少一人。

   

  二、一般公共预算支出情况说明

  2021年一般公共预算支出138.95万元,同比减少6.47万元,减少4.45%。减少的原因是人员减少一人。

  按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中: 

  (一)208类社会保障和就业科目支出预算23.29万元,占支出总预算的16.77%,同比增加3.88万元,增长19.99%。主要原因是事业单位离退休支出增加。

  1、208类05款01项“行政单位离退休”3万元,主要用于我单位离退休人员相关支出。

  2、208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”13.53万元,主要用于我单位缴纳基本养老保险费支出。

  3、208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”6.76万元,主要用于我单位缴纳职业年金费用支出。

  (二)210类卫生健康科目支出预算11.10万元,占支出总预算的8%,同比增加0.87万元,增长8.51%。主要原因是人员工资奖金正常增长后,引起行政单位医疗、公务员医疗补助支出增加。

  1、210类11款01项“行政单位医疗”6.26万元,主要用于我单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

  2、210类11款03项“公务员医疗补助”4.76万元,主要用于我单位按照规定标准缴纳的在职人员、退休人员医疗费支出。

  3、210类11款99项“其他行政事业单位医疗支出”0.08万元,主要用于我单位按照规定标准缴纳的工伤保险费支出。 

  (三)213类农林水科目支出预算94.41万元,占支出总预算的67.95%,同比减少11.66万元,减少11%。主要原因是人员减少一人,及耕地质量保持与提升项目经费减少0.95万元。 

  1、213类01款04项“事业运行”94.41万元,主要用于我单位维持正常运转发生的人员经费支出,按市统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费等日常公用支出。

  (四)221类住房保障科目支出预算10.15万元,占支出总预算的7.31%,同比增加0.45万元,增长4.64%。主要原因是人员工资正常增长后,引起的公积金支出增加。

  1、221类02款01项“住房公积金”10.15万元,主要用于我单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

  三、一般公共预算基本支出情况说明

  2021年一般公共预算基本支出130.4万元,占支出总预算的93.85%,同比减少5.51万元,减少4.06%。主要原因是减少一人。其中: 

  工资福利支出预算106.39万元,占基本支出预算81.59%,同比减少4.51万元,减少4.07%。主要原因是在职人员减少一人。 

  商品和服务支出预算20.05万元,占基本支出预算15.38%,同比减少0.5万元,减少2.44%。主要原因是人员减少所引起工会经费,公务交通补贴,伙食费用,物业管理费用相应减少。 

  对个人和家庭的补助支出预算3.96万元,占基本支出预算3.04%,同比增加0万元,2020年对个人和家庭的补助支出为3.96万元。主要原因退休人员无变动。

  四、一般公共预算“三公”经费情况说明

  (一)2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2021年单位预算共安排“三公”经费支出预算0.35万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.35万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

  (二)2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

  2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.35万元,比2020年初预算0.25万元,增加0.1万元,同比增加40%。此项经费增加的主要原因是:一、公务接待费预算基数过小。我站为财政全额拨款的事业单位,单位规模正科级,核定事业编制数10人。20年年公务接待预算标准2500元,预算基数严重偏低。二、单位职能增加了承担高标准农田建设和农田质量监测评估和小型田间排灌系统优化、维修,小山塘堤坝加固养护,节水灌溉技术推广等几项业务,各级各单位亲临检查指导工作或联系汇报业务的公务接待任务逐渐增加,导致公务接待开支加大。

  其中:

  1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。

  2.公务接待费2021年预算0.35万元,同比增加0.1万元,增加40%,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

  3.公务用车费2021年预算0万元,我单位没有公车。

  五、政府性基金预算情况说明

  我单位2021年无政府性基金预算。

  六、单位收支预算情况说明

  2021年单位收入预算138.95万元,同比减少5.96万元,减少4.12%。主要原因是单位人员减少。

  (一)一般公共预算拨款收入138.95万元。

  (二)纳入预算管理的政府性基金0万元。

  (三)纳入财政专户管理的收入0万元。

  (四)其它收入0万元。

  (五)上级补助收入0万元。

  (六)已列支结转指标资金0万元。

  (七)国有资本经营预算拨款0万元。

  (八)上年结转、结余收入0万元。

  2021年单位支出预算138.95万元,同比减少6.47万元,减少4.45%。减少的原因是人员减少一人。

   

  七、单位收入预算情况说明

  2021年单位收入预算138.95万元,同比减少5.96万元,减少4.12%。主要原因是单位人员减少。

   

  八、单位支出预算情况说明

  2021年单位支出预算138.95万元,同比减少6.47万元,减少4.45%。减少的原因是人员减少一人。

   

  九、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费安排情况说明

  “机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  我单位属于财政拨款事业单位,没有机关运行经费。

  (二)政府采购预算安排情况说明

  2021年,政府采购预算1.95万元,同比增加1.95万元,增长%。政府集中采购预算1.95万元,占政府采购预算100%;分散采购预算0万元,占政府采购预算0%。

  政府采购资金来源于一般公共预算1.95万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年结余收入0万元。

  按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1.95万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

   

  (三)国有资产占用情况说明

  截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是样品采集运输用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)重点项目预算绩效目标等情况说明

  2021年,我单位没有超过50万元以上(含50万元)的预算项目。

   

  第四部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指自治区财政单位当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   

  

  

  文件下载:

  附件.xlsx

  

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原文链接:http://nyncj.yulin.gov.cn/syqtlm/czyjs/czysjsgjf/t9602806.shtml
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